1、根据公司战略建立和完善集团内审体系,建立审计工作机制,制定审计制度和规则;
2、领导审计部执行独立监控职责,制定并组织审计年度工作计划;
3、对公司及下属分公司、各项目部的费用执行情况进行审计;
4、负责审计部年度工作计划的制定,组织审计计划的落实,跟踪审计发现问题的整改;
5、主持离任审计项目或其他专项审计,参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、负责对所有涉及的审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责部门内日常管理,对下属进行管理、指导、培训及考核。
任职资格:
1、35岁以上,本科及以上学历;
2、会计、财务管理、审计等相关专业;
3、5年以上审计管理工作经验,其中2-3年内部审计管理经验,有企业跨部门协调沟通经验者优先;
4、熟悉内审整个流程和体系,掌握与内部审计相关的法律法规,能灵活运用内部审计方法,文字总结能力优秀。
素质要求:
1、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
2、具有敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
3、学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得;
4、认可企业文化及运作模式,具有良好的团队合作精神。
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