1、审核公司的重要财务报表和报告,与公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责;
2、参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度,监督检查各公司业务版块财务运作和资金收支情况;
3、与公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项;
4、参与审定公司重大财务决策,包括审定公司财务预算、决算方案,审定公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组方案,参与拟订公司的利润分配及弥补亏损等方案;
5、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督;
6、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性,及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为,并向董事长报告;
7、组织公司各项审计工作,包括对公司及业务版块内部审计和年度报表审计工作;
8、负责公司财务计划、成本控制(含成本会计)会计核算、财务分析、税务统筹(含研发)等管理工作;
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