1、负责质量管理体系的日常管理、持续改进以及运行情况的监督检查;
2、负责收集、分析和处理与产品质量、质量管理体系运行有关的信息;
3、协助领导进行公司质量体系手册、程序等文件的编制和修订;完善所需文件及质量记录;
4、参与公司质量目标、各部门质量目标的制定,负责统计各部门质量目标完成情况;
5、负责制定《年度改进计划》、《内审计划》《管理评审计划》等;
6、负责组织公司内审,(安排、准备、实施)对审核发现的不合格项下发相关部门,并监督其完成整改,进行验证;
7、协助领导组织安排公司管理评审活动,推动工作进度,并编制相关输入报告;
8、负责外审(二方、三方)的对接联系,准备审查/审核资料,接待和现场应审工作,对外审中发现的不合格项进行监督整改,对整改文件的纠正和纠正措施的有效性、适宜性进行验证,汇总后报送上级单位(或审核组长);
9、负责公司质量管理体系有关认证证书、承制资格的申请及产品扩项申报工作等。
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